目录
第一部分 湖北省人民检察院(本级)概况
一、部门主要职责¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨1
二、机构设置情况¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨1
第二部分 湖北省人民检察院(本级)2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨2
二、收入决算表¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨3
三、支出决算表¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨3
四、财政拨款收入支出决算总表¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表¨¨¨¨ 5
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表¨¨¨¨¨ 6
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表¨¨¨¨¨¨¨6
九、财政拨款“三公”经费支出决算表¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨7
第三部分 湖北省人民检察院(本级)2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨7
二、收入决算情况说明¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨8
三、支出决算情况说明¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明¨¨¨¨¨¨¨ 1 0
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明¨¨¨¨¨1 1
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明¨¨ 1 5
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明¨1 6
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明¨¨ 1 6
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明¨¨¨¨¨1 6
十、机关运行经费支出说明¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ ¨1 8
十一、政府采购支出说明¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 1 8
十二、国有资产占用情况说明¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨1 9
十三、预算绩效情况说明¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨1 9
十四、专项支出、转移支付支出情况说明¨¨¨¨¨¨¨ 2 5
第四部分其他需要说明的情况¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 2 5
第五部分名词解释¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 2 5
第六部分附件¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 2 8
第一部分湖北省人民检察院(本级)概况
一、部门主要职责
湖北省人民检察院是国家的法律监督机关,对省人民代表大会及其常委会负责并报告工作,接受最高人民检察院的领导,领导全省各级人民检察院依法履行法律监督职能,保障法律正确实施,维护国家和社会公共利益,维护社会公平正义,维护国家法制统一、尊严、权威,保障中国特色社会主义建设顺利进行。其主要职责是:
(1)依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权;
(2)对刑事案件进行审查,批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人;
(3)对刑事案件进行审查,决定是否提起公诉,对决定提起公诉的案件支持公诉;
(4)依照法律规定提起公益诉讼;
(5)对诉讼活动实行法律监督;
(6)对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督;
(7)对监狱、看守所的执法活动实行法律监督;
(8)法律规定的其他职权。
二、机构设置情况
省检察院(本级)有23个内设机构,具体为:办公室、
政治部(内设干部处、检察官管理处、干部教育培训处、综合处)、普通犯罪检察部、重大犯罪检察部、职务犯罪检察部、经济犯罪检察部、刑事执行检察部、民事检察部、行政检察部、公益诉讼检察部、未成年人检察部、控告申诉检察部、侦查和调查核实检察部、法律政策研究室、案件管理办公室、检察技术信息处、检务督察部、新闻处、计划财务装备处、机关服务管理处、机关党委办公室、离退休干部处,
湖北省检察官学院与政治部干部教育培训处合署办公。
第二部分2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 |
||
单位:湖北省人民检察院(本级) |
2024年度 |
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
54,501.60 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
32 |
||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
33 |
||
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
50,262.74 |
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
35 |
||
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
||
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
||
八、其他收入 |
8 |
25.49 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
2,915.60 |
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
546.34 |
||
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
|||
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
|||
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
|||
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
|||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|||
16 |
十六、金融支出 |
46 |
|||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|||
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
886.75 |
||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|||
23 |
二十三、其他支出 |
53 |
|||
24 |
二十四、债务还本支出 |
54 |
|||
25 |
二十五、债务付息支出 |
55 |
|||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|||
本年收入合计 |
27 |
54,527.09 |
本年支出合计 |
57 |
54,611.43 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
结余分配 |
58 |
||
年初结转和结余 |
29 |
719.47 |
年末结转和结余 |
59 |
635.14 |
总计 |
30 |
55,246.56 |
总计 |
60 |
55,246.56 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
公开02表 |
||
单位:湖北省人民检察院(本级) |
2024年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
54,527.09 |
54,501.60 |
25.49 |
|||||
204 |
公共安全支出 |
50,178.40 |
50,152.91 |
25.49 |
||||
20404 |
检察 |
50,178.40 |
50,152.91 |
25.49 |
||||
2040401 |
行政运行 |
12,842.84 |
12,842.84 |
|||||
2040402 |
一般行政管理事务 |
4,363.33 |
4,342.54 |
20.79 |
||||
2040409 |
“两房”建设 |
4,922.00 |
4,922.00 |
|||||
2040410 |
检察监督 |
27,907.58 |
27,902.88 |
4.70 |
||||
2040499 |
其他检察支出 |
142.65 |
142.65 |
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
2,915.60 |
2,915.60 |
|||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,915.60 |
2,915.60 |
|||||
2080501 |
行政单位离退休 |
1,569.30 |
1,569.30 |
|||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
879.00 |
879.00 |
|||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
463.50 |
463.50 |
|||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.80 |
3.80 |
|||||
210 |
卫生健康支出 |
546.34 |
546.34 |
|||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
546.34 |
546.34 |
|||||
2101101 |
行政单位医疗 |
546.34 |
546.34 |
|||||
221 |
住房保障支出 |
886.75 |
886.75 |
|||||
22102 |
住房改革支出 |
886.75 |
886.75 |
|||||
2210201 |
住房公积金 |
885.00 |
885.00 |
|||||
2210203 |
购房补贴 |
1.75 |
1.75 |
|||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
公开03表 |
||
单位:湖北省人民检察院(本级) |
2024年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
54,611.43 |
17,218.32 |
37,393.11 |
||||
204 |
公共安全支出 |
50,262.73 |
12,869.63 |
37,393.10 |
|||
20404 |
检察 |
50,262.73 |
12,869.63 |
37,393.10 |
|||
2040401 |
行政运行 |
12,868.75 |
12,868.75 |
||||
2040402 |
一般行政管理事务 |
4,396.54 |
0.88 |
4,395.66 |
|||
2040409 |
“两房”建设 |
4,947.21 |
4,947.21 |
||||
2040410 |
检察监督 |
27,907.58 |
27,907.58 |
||||
2040499 |
其他检察支出 |
142.65 |
142.65 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
2,915.60 |
2,915.60 |
||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,915.60 |
2,915.60 |
||||
2080501 |
行政单位离退休 |
1,569.30 |
1,569.30 |
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
879.00 |
879.00 |
||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
463.50 |
463.50 |
||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.80 |
3.80 |
||||
210 |
卫生健康支出 |
546.34 |
546.34 |
||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
546.34 |
546.34 |
||||
2101101 |
行政单位医疗 |
546.34 |
546.34 |
||||
221 |
住房保障支出 |
886.75 |
886.75 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
886.75 |
886.75 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
885.00 |
885.00 |
||||
2210203 |
购房补贴 |
1.75 |
1.75 |
||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
||
单位:湖北省人民检察院(本级) |
2024年度 |
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
54,501.60 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
|||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
50,152.92 |
50,152.92 |
||||
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
2,915.60 |
2,915.60 |
||||
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
546.34 |
546.34 |
||||
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
||||||
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
||||||
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
886.75 |
886.75 |
||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
本年收入合计 |
27 |
54,501.60 |
本年支出合计 |
59 |
54,501.60 |
54,501.60 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
463.18 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
463.18 |
463.18 |
||
一般公共预算财政拨款 |
29 |
463.18 |
61 |
|||||
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
总计 |
32 |
54,964.78 |
总计 |
64 |
54,964.78 |
54,964.78 |
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
||
单位:湖北省人民检察院(本级) |
2024年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出 |
|||
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
54,501.60 |
17,192.41 |
37,309.19 |
|
204 |
公共安全支出 |
50,152.91 |
12,843.72 |
37,309.19 |
20404 |
检察 |
50,152.91 |
12,843.72 |
37,309.19 |
2040401 |
行政运行 |
12,842.84 |
12,842.84 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
4,342.54 |
0.88 |
4,341.66 |
2040409 |
“两房”建设 |
4,922.00 |
4,922.00 |
|
2040410 |
检察监督 |
27,902.88 |
27,902.88 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
142.65 |
142.65 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,915.60 |
2,915.60 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,915.60 |
2,915.60 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1,569.30 |
1,569.30 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
879.00 |
879.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
463.50 |
463.50 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.80 |
3.80 |
|
210 |
卫生健康支出 |
546.34 |
546.34 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
546.34 |
546.34 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
546.34 |
546.34 |
|
221 |
住房保障支出 |
886.75 |
886.75 |
|
22102 |
住房改革支出 |
886.75 |
886.75 |
|
2210201 |
住房公积金 |
885.00 |
885.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
1.75 |
1.75 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 |
||
单位:湖北省人民检察院(本级) |
2024年度 |
金额单位:万元 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
12,550.65 |
302 |
商品和服务支出 |
2,165.13 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
2,052.85 |
30201 |
办公费 |
29.04 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1,995.18 |
30202 |
印刷费 |
0.17 |
30702 |
国外债务付息 |
|
30103 |
奖金 |
5,090.02 |
30203 |
咨询费 |
310 |
资本性支出 |
0.20 |
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|||
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
70.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.20 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
879.17 |
30206 |
电费 |
450.00 |
31003 |
专用设备购置 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
451.27 |
30207 |
邮电费 |
10.77 |
31005 |
基础设施建设 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
30208 |
取暖费 |
31006 |
大型修缮 |
|||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|||
30112 |
其他社会保障缴费 |
178.16 |
30211 |
差旅费 |
31008 |
物资储备 |
||
30113 |
住房公积金 |
1,021.44 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
74.40 |
31009 |
土地补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
803.78 |
30213 |
维修(护)费 |
16.23 |
31010 |
安置补助 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
78.77 |
30214 |
租赁费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
303 |
对个人和家庭的补助 |
2,476.43 |
30215 |
会议费 |
24.88 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
30301 |
离休费 |
303.50 |
30216 |
培训费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
30302 |
退休费 |
1,325.26 |
30217 |
公务接待费 |
16.78 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
30305 |
生活补助 |
2.36 |
30225 |
专用燃料费 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
46.18 |
399 |
其他支出 |
||
30307 |
医疗费补助 |
700.00 |
30227 |
委托业务费 |
160.50 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
217.59 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
398.77 |
39909 |
经常性赠与 |
||
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
173.13 |
39910 |
资本性赠与 |
||
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
392.20 |
39999 |
其他支出 |
||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
145.31 |
30240 |
税金及附加费用 |
||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
84.50 |
||||||
人员经费合计 |
15,027.08 |
公用经费合计 |
2,165.33 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 |
||
单位:湖北省人民检察院(本级) |
2024年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 |
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
||
单位:湖北省人民检察院(本级) |
2024年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出 |
|||
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 |
||
单位:湖北省人民检察院(本级) |
2024年度 |
金额单位:万元 |
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
343.40 |
80.00 |
243.40 |
61.00 |
182.40 |
20.00 |
333.24 |
74.40 |
242.06 |
60.97 |
181.09 |
16.78 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为55246.56万元。与2023年度相比,收、支总计增加17881.04万元,增长47.9%,其中:
基本支出同比增加525.80万元,增长3.15%,主要原因是2024年开始,根据财政厅管理要求,我院法检年终绩效考核奖金由原来的年中追加预算调整更改为纳入年初预算安排的模式,不再跨年度发放。故2024年发放2022年及2023年两年的检察绩效1,006.10万元,2023年仅发放2021年的法检绩效考核奖金为486.63万元,引起上下年变动额519.47万元。
项目经费同比增加17439.83万元,增长87.40%,主要原因是2024年取得信息化建设经费23551.66万元,2023年无该项目。
图1:收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计54527.09万元,与2023年度相比,收入合计增加18578.12万元,增长51.7%。其中:财政拨款收入54501.60万元,占本年收入99.53%;其他收入25.49万元,占本年收入0.07%。
图2:收入决算结构
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计54611.43万元,与2023年度相比,支出合计增加17965.64万元,增长49.0%。其中:基本支出17218.32万元,占本年支出31.5%;项目支出37393.11万元,占本年支出68.5%;上缴上级支出0.00万元,占本年支出0.0%;经营支出0.00万元,占本年支出0.0%;对附属单位补助支出0.00万元,占本年支出0.0%。
图3:支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为54964.78万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加18618.11万元,增长51.2%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入和支出增长。
本单位2024年度财政拨款收入中,均为一般公共预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款收入,无国有资本经营预算财政拨款收入。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出54,501.60万元,占本年支出合计的99.8%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加18,618.11万元,增长51.9%,其中:
人员经费支出15,027.08万元,较2023年14,151.90万元增加875.18万元,增长6.18%,主要原因:一是2024年省院机关取得2022年及2023年两年法检绩效奖金收入合计1,006.1万元,2023年收入中仅含2021年度法检绩效奖金486.63万元;二是追加省直公费医疗281万元。
公用经费支出2,165.33万元,较2023年2,528.37万元减少363.04万元,下降14.36%,主要原因是由于预算编制口径调整,个别以前年度在公用经费中列支项目调整到项目经费中列支,如2023年培训费398万元编制在公用经费中,2024年编制在项目经费中列支,形成差异。
项目支出37,309.19万元,较2023年19,203.23万元增加18,105.96万元,增长94.29%,主要原因是2024年发生信息化建设项目支出23551.66万元,2023年无该项目。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出54501.60万元,主要用于以下方面:
1.公共安全支出类支出50152.91万元,占92.02%。主要是用于省院机关保障机构正常运转、开展检察业务所发生的基本支出和项目支出。
2.社会保障和就业支出类支出2915.60万元,占5.35%。主要是用于省院机关开支的基本养老保险缴费和职业年金缴费以及离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
3.卫生健康支出类支出546.34万元,占1.00%。主要是用于省院机关各类政策保障范围人员的公费医疗支出。
4.住房保障支出类支出886.75万元,占1.62%。主要是用于省院本级住房公积金单位缴费部分及个别干警按政策领取的住房货币化补贴。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为31591.24万元,支出决算为54501.60万元,完成年初预算的172.5%。其中:
1.公共安全支出具体包括:
(1)公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)年初预算为12068.4万元,支出决算为12842.84万元,完成年初预算的106.42%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加法检系统2022年度绩效考核奖金515.73万元、2023年度绩效考核奖金490.37万元。
(2)公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)年初预算为4182.38万元,支出决算为4342.54万元,完成年初预算的103.83%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是业务发展的实际需求变化,对年初预算进行了调整。
(3)公共安全支出(类)检察(款)“两房”建设(项)年初预算为4922万元,支出决算为4922.00万元,完成年初预算的100%。
(4)公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项)年初预算为6356.32万元,支出决算为27902.88万元,完成年初预算的438.98%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是追加省院机关信息化建设经费11,113.29万元,指标文号:调整2024政-2;二是追加省院机关信息化建设经费12,438.37万元,指标文号:鄂财政文〔2024〕272号;三是追加省院机关专案办案经费补助资金1169万元,指标文号:鄂财政发〔2024〕9号。
(5)公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)年初预算为0万元,支出决算为142.65万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是雇员制司法辅助人员政策性增资,追加省院机关雇员制司法辅助人员专项经费142.65万元。指标文号:调整2024政-6。
2.社会保障和就业支出具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为1569.3万元,支出决算为1569.30万元,完成年初预算的100%。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为879.00万元,支出决算为879.00万元,完成年初预算的100%。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为463.50万元,支出决算为463.50万元,完成年初预算的100%。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为3.80万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是追加中华人民共和国成立75周年之际慰问省直单位离休干部经费2万元,指标文号:厅内签报-行政处〔2024〕23号;二是追加2024年省直单位离休干部慰问费1.8万元,指标文号:鄂财行发〔2024〕2号。
3.卫生健康支出具体包括:
(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为265.34万元,支出决算为546.34万元,完成年初预算的205.90%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加省直公费医疗281万元,指标文号:厅内签报社保处〔2024〕79号。
4.住房保障支出具体包括:
(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为885.00万元,支出决算为885.00万元,完成年初预算的100%。
(2)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为0万元,支出决算为1.75万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加2023年度省直机关职工住房分配货币化补贴资金1.75万元,指标文号:鄂财综发〔2024〕3号。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出17192.41万元,其中:
人员经费15027.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、工伤保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、遗属生活补助、救济费、医疗费、残疾人保障金、全省检察干警人身意外伤害保险、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费2165.33万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为343.40万元,支出决算为333.24万元,完成全年预算的97.0%。较上年增加152.29万元,增长84.2%。决算数小于全年预算数的主要原因是省院机关落实过紧日子要求,极力压减公务用车运行维护费及公务接待费。决算数较上年增加的主要原因一是2024年参加高检院组织的因公出国(境),增加因公出国经费53.4万元;二是批复的公务用车购置数量比上年增加一台,且部分公务用车使用年限较长,导致维修频次和费用增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为80.00万元,支出决算为74.40万元,完成全年预算的93.0%。较上年增加53.40万元,增长254.3%。决算数小于全年预算数的主要原因是省院机关落实过紧日子要求,压减支出。决算数较上年增加的主要原因是出国(境)人数与出访国家不同,引起费用变化。
全年支出涉及出国(境)团组1个,累计6人次,主要用于深化与美国、巴西法治交流,围绕刑事司法体系、检察制度进行交流,特别是就检察机关发挥职能作用服务经济发展方面的制度构建和司法实践情况开展全面深入探讨交流,积极拓展执法司法合作空间;同时也为全省检察机关依法履职服务法治化营商环境建设,充分运用法治之力推动高质量发展提供路径思考。
2.公务用车购置及运行费全年预算为243.40万元,支出决算为242.06万元,完成全年预算的99.4%;较上年增加99.55万元,增长69.9%。决算数较上年增加的主要原因一是较上年多更新车辆1台,二是2024年办案业务量增加,办案使用公车频次增加,且部分公务用车使用年限较长,导致维修频次和费用增加。其中:
(1)公务用车购置费支出60.97万元,根据省机关事务局《关于省人民检察院2024年度公务用车配备更新的函》,全省检察机关更新配置车辆3台,而2023年度根据湖北省机关事务管理局下达文件更新车辆2台。
(2)公务用车运行费支出181.09万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。截至2024年12月31日,公务用车保有量为54辆。
3.公务接待费全年预算为20.00万元,支出决算为16.78万元,完成全年预算的83.9%,较上年减少0.65万元,下降3.7%。决算数小于全年预算数的主要原因省院机关严格落实过紧日子要求,压缩公务接待费支出。其中:
(1)本单位2024年无外宾接待支出。
(2)国内公务接待支出16.78万元,接待对象主要是检察系统相关人员,主要是开展检察监督工作。2024年共接待国内来访团组149个,1195人次(不包括陪同人员)。
十、机关运行经费支出说明
本部门应当按照如下格式说明:本部门2024年度机关运行经费支出2165.33万元,比年初预算数减少26.63万元,下降1.2%;比上年决算数减少363.04万元,下降14.4%。主要原因是落实过紧日子,压减一般性支出。
十一、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额7117.86万元,其中:政府采购货物支出268.51万元、政府采购工程支出4494.28万元、政府采购服务支出2355.07万元。授予中小企业合同金额3591.89万元,占政府采购支出总额的50.5%,其中:授予小微企业合同金额2535.32万元,占授予中小企业合同金额的70.6%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,湖北省人民检察院(本级)共有车辆54辆,其中,副省级及以上领导干部用车1辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车12辆、执法执勤用车38辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上设备30台(套)。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,总共涉及3个一级项目、9个二级项目,除不可预见费不纳入预算绩效自评范围资金外,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,湖北省人民检察院严格按照预算绩效管理相关要求和流程开展,大部分自评项目的绩效目标设定清晰合理,与检察工作的职能和重点任务紧密结合。多数项目完成情况良好,达到甚至超出预期目标。项目管理和财务管理制度健全并得到较好执行,项目资金使用合规,总体执行有效。
组织开展单位整体绩效评价,从评价情况来看,本院始终紧密围绕检察职能,全面深入推进各项检察工作,取得了显著成效。从省院整体绩效评价结果来看,大部分绩效指标均已完成,仅存在少数指标未完成的情形。同上年度相比,省院机关整体支出未完成绩效指标数有所减少,各项检察业务指标达成情况良好,“四大检察”“十大业务”全面协调充分发展,有力维护了社会公平正义与法治秩序。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。
省院本级-综合运转保障专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为2,038.37万元,执行数为2036.96万元,完成预算99.93%。本项目设置了10个绩效指标,完成了10个,主要产出和效益:一是物业管护面积为60142.62㎡;二是公用设备设施完好率达到96%;三是维持日常运转保障率为96%;四是人大工作报告赞成票占比为99.86%。发现的问题及原因:物业管护面积实际完成值与年初目标值偏差较大,主要原因是项目物业管护面积设置的年初目指标值较低。下步改进措施:根据综合运转保障经费项目的实际情况,合理设置项目物业管护面积的年初目指标值,将其调整为≥55365㎡。
省院本级-信息化运维专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为268.00万元,执行数为268.00万元,完成预算100%。本项目设置了8个绩效指标,完成了8个,主要产出和效益:一是建设、维护检察信息系统21条;二是检察业务系统升级次数为22次;三是信息化建设项目系统验收通过率为100%;四是日常信息化运行维护满意度为97%。项目没有偏差大或未完成的目标。
省院本级-检察业务专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为14,167.31万元,执行数为14,164.60万元,完成预算99.98%。本项目设置了13个绩效指标,完成了13个,主要产出和效益:一是对监狱监管覆盖面为100%;二是案件出庭率为95.99%;三是出庭公诉审结率为100%;四是诉讼违法线索办结回复率为98.22%。项目没有偏差大或未完成的目标。
省院本级-检察业务处理预备费项目绩效自评综述:项目全年预算数为2,008.00万元,执行数为2,008.00万元,完成预算100%。本项目设置了5个绩效指标,完成了5个,主要产出和效益:一是预备费分配覆盖率为100%;二是项目进度执行率为100%;三是预备费分配及时;四是预备费分配的满意度为95%。项目没有偏差大或未完成的目标。
省院本级-检察官学院运转经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为1,104.00万元,执行数为1,101.58万元,完成预算99.78%。本项目设置了6个绩效指标,完成了6个,主要产出和效益:一是检察官学院物业管护面积为30.4万平米;二是组织专项培训期数为26期;三是培训计划完成率为100%;四是培训人员满意度为100%。项目没有偏差大或未完成的目标。
湖北省人民检察院机关物业管理专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为236.28万元,执行数为236.28万元,完成预算100%。本项目设置了6个绩效指标,完成了6个,主要产出和效益:一是物业管护面积为60142.62㎡;二是绿化、卫生保洁达标率为96%;三是维持日常运转保障率为95%;四是物业服务满意度为95%。项目没有偏差大或未完成的目标。
湖北省检察官学院房屋维修专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为199.73万元,执行数为199.73万元,完成预算100%。本项目设置了6个绩效指标,完成了6个,主要产出和效益:一是培训(参会)人次为6235人次;二是培训人员合格率为100%;三是培训计划按期完成率为100%;四是使用人员满意度为100%。发现的问题及原因:部分绩效指标与项目相关性不强,主要原因是项目部分绩效指标设置不科学。下步改进措施:根据项目实施具体内容,科学合理设置各项绩效指标。
雇员制劳务费专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为698.43万元,执行数为698.43万元,完成预算100%。本项目设置了4个绩效指标,完成了4个,主要产出和效益:一是聘用制书记员出勤率为97%;二是聘用制书记员年度考核合格率为100%;三是聘用制书记员离岗率≤4%;四是检察官对聘用制书记员的满意度为95%。发现的问题及原因:聘用制书记员离岗率偏差较大,原因是年初目标值设置过高。下步改进措施:根据年度聘用制书记员离岗情况,适当调低聘用制书记员离岗率的年初目标值,将其设定为≤20%。
省检察机关科技信息综合工程(仅省院机关)项目绩效自评综述:项目全年预算数为4922.00万元,执行数为4922.00万元,完成预算100%。本项目设置了6个绩效指标,完成了6个,主要产出和效益:一是基建项目建设任务完成率为100%;二是基建项目建设竣工验收合格率为100%;三是基建项目建设完成及时率为100%;四是检察机关公信力逐年上升。项目没有偏差大或未完成的目标。
(三)绩效评价结果应用情况。
单位绩效评价结果应用情况。我院做实绩效评价结果分析,抓实反馈整改,积极将绩效评价结果充分运用,不断提升预算管理水平。结合检察机关实际工作需要,进一步优化并完善全省检察机关适用的《检察系统绩效指标标准体系》。同时梳理经费支出流程,压实资金使用部门责任,优化绩效指标及标准值,提高绩效目标与项目匹配性。实施零基预算编制,结合绩效评价结果,对所有项目支出进行重新评估和审核。紧密结合省财政厅预算管理改革进程,不仅全面运用财政部门制定的通用标准,也参考绩效评价结果对本部门的部分特定业务制定了全省统一的标准,按照项目的实际需求和绩效目标来编制预算,确保预算安排更加科学合理,避免资金浪费和低效使用。
部门绩效评价结果拟应用情况。根据部门绩效评价结果,湖北省人民检察院将对2026年部分项目的预算进行调整,2026年度在安排项目预算时对预算执行情况好﹑绩效目标完成情况好的项目予以优先保障,从而实现绩效评价结果与预算安排相结合。
第四部分其他需要说明的情况
第五部分名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”等收入以外的各项收入。
(五)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(六)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.2040401公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)反映本部门的基本支出;
2.2040402公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项),反映本部门未单独设置项级科目的其他项目支出;
3.2040409公共安全支出(类)检察(款)“两房”建设(项),反映办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出;
4.2040410公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项),反映检察机关依法开展法律监督工作的支出,包括侦察监督、公诉审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉监督;
5.2040499公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项),反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。
6.2080501社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项),反映本部门开支的离退休经费。
7.2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映本部门缴纳的单位部分基本养老保险费支出。
8.2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),反映本部门缴纳的单位部分职业年金支出。
9.2101101卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),反映本部门下属未参加医疗保险单位的公费医疗经费
10.2210201住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),反映本部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十一)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十二)其他专用名词。
无。
第六部分附件
一、2024年度湖北省人民检察院(本级)整体绩效评价自评表
2024年度湖北省人民检察院本级部门整体绩效自评表
单位名称:湖北省人民检察院本级 填报日期:2025.4.20
单位名称 |
湖北省人民检察院本级 |
||||||
基本支出总额 |
17,192.41 |
项目支出总额 |
37,309.19 |
||||
年度目标: |
目标一:依法履行批捕、起诉职责,打击和惩治犯罪,全力维护社会稳定。强化立案监督、侦查活动监督、刑事审判监督、刑事执行检察、民事检察、行政检察职能,提升检察机关司法公信力。 目标二:深化司法改革,降低运行成本,保障检察机关行政运行。 目标三:改善检察机关的工作环境,保障办公大楼基本使用,为各项检察业务顺利开展提供有力检务保障。 |
||||||
年度 绩效 指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标分类 |
年初目标值 (A) |
实际完成值 (B) (B) |
|
运行 成本 |
公用经费控制 |
公用经费控制率 |
基本型 |
≤100% |
99.13% |
||
在职人员控制 |
在职人员控制率 |
基本型 |
≤100% |
97.34% |
|||
项目支出 成本控制 |
会议费控制率 |
基本型 |
匹配 |
匹配 |
|||
“三公经费”变动率 |
基本型 |
≤0% |
89.78% |
||||
项目经费变动率 |
基本型 |
±20% |
94.29% |
||||
管理 效率 |
战略管理 |
中长期规划相符性 |
基本型 |
相符 |
相符 |
||
工作计划健全性 |
基本型 |
健全 |
健全 |
||||
预算编制 |
预算编制科学性 |
基本型 |
科学 |
科学 |
|||
预算编制合理性 |
基本型 |
合理 |
合理 |
||||
立项规范性 |
基本型 |
规范 |
规范 |
||||
预算调整率 |
基本型 |
0 |
18.11% |
||||
预算执行率 |
基本型 |
≥90% |
96.43% |
||||
预算执行 |
结转结余率 |
基本型 |
0% |
3.04% |
|||
政府采购执行率 |
基本型 |
100% |
100% |
||||
非税收入预算完成率 |
基本型 |
100% |
100% |
||||
绩效管理 |
事前绩效评估完成率 |
基本型 |
100% |
100% |
|||
绩效目标合理性 |
基本型 |
合理 |
合理 |
||||
绩效监控开展率 |
基本型 |
100% |
100% |
||||
绩效评价覆盖率 |
基本型 |
100% |
100% |
||||
评价结果应用率 |
基本型 |
100% |
100% |
资产管理 |
资产管理制度健全性 |
基本型 |
健全 |
健全 |
||
资产管理制度健全性 |
基本型 |
健全 |
健全 |
|||
资产管理规范性 |
基本型 |
规范 |
规范 |
|||
财务管理 |
财务管理制度健全性 |
基本型 |
健全 |
健全 |
||
会计核算规范性 |
基本型 |
规范 |
规范 |
|||
资金使用合规性 |
基本型 |
合规 |
合规 |
|||
履职 效能 |
刑事检察 |
抗诉案件综合改变率 |
基本型 |
≥60% |
63.98% |
|
速裁程序适用率 |
创新型 |
≥20% |
26.70% |
|||
监外执行纠正率 |
基本型 |
≥90% |
99.40% |
|||
民事检察 |
民事诉讼审判监督检察建议采纳率 |
基本型 |
≥80% |
97.98% |
||
行政检察 |
全年各类行政诉讼监督案件办理数 |
基本型 |
≥1500件 |
1844件 |
||
公益诉讼检察 |
公益诉讼起诉案件 支持率 |
创新型 |
≥90% |
100% |
||
控告申诉 |
信访案件处理率 |
基本型 |
100% |
100% |
||
社会 效应 |
经济效益 |
成本控制率 |
基本型 |
≤100% |
96.43% |
|
社会效益 |
刑事案件不捕率 |
创新型 |
≥20% |
32.50% |
||
刑事案件不诉率 |
创新型 |
≥10% |
21.50% |
|||
全省年度公益诉讼典型案件、精品案件数 |
基本型 |
≥20件 |
56件 |
|||
生态效益 |
办理生态环境和资源保护公益诉讼案件数 |
创新型 |
≥2800件 |
2754件 |
||
可持 续发 展能 力 |
体制机制 改革 |
服务体制改革成效 |
基本型 |
良好 |
良好 |
|
行政管理体制改革成效 |
基本型 |
良好 |
良好 |
|||
人才支撑 |
业务学习与培训完成率 |
基本型 |
100% |
100% |
||
干部队伍体系建设 规划情况 |
基本型 |
符合 |
符合 |
|||
高学历、高层次 人才 储备率 |
基本型 |
符合 |
符合 |
|||
科技支撑 |
信息化建设情况 |
基本型 |
提升工作 效率和管理效能 |
提升工作 效率和管理 效能 |
||
统一业务应用系统运行维护满意度 |
基本型 |
≥90% |
97% |
|||
满意 度 |
服务对象 满意度 |
控告申诉工作 社会满意度 |
基本型 |
≥70% |
93.30% |
|
联系部门 满意度 |
人大工作报告 赞成票占比 |
基本型 |
≥90% |
99.86% |
||
偏差大或 目标未完成 原因分析 |
1.年度“三公经费”支出变动较大。在运行成本指标中,项目支出成本控制指标“‘三公经费’变动率”这个指标未完成,未完成的原因:一是本年发生因公出国(境)支出74.40万元,较上年度增加53.40万元,主要是安排省院机关本级5人﹑基层检察机关1人共计6人出访美国﹑巴西,上年安排1人出访约旦﹑阿曼﹑沙特阿拉伯,出访人数及国家不同形成上下年差异。二是本年公务用车购置60.97万元,较上年度增长17.99万元,主要是本年购置3台公务用车,上年购置2台公务用车形成差异;同时公务用车运行维护费较上年度增加81.55万元,部分公务用车使用年限较长,导致维修频次和费用增加。 2.年度项目经费支出变动较大。在运行成本指标中,项目支出成本控制指标“项目经费变动率”这个指标未完成,项目支出增幅较大,主要原因是2024年取得政法机关信息化建设经费11,113.29万元,取得全省政法机关信息化建设经费12,438.37万元,2023年无该项目。 3.年度预算调整幅度较大。在管理效率指标中,预算编制指标“预算调整率”这一个指标未完成,未完成的原因是2024年度湖北省人民检察院本级调整预算数较年初预算增加24,930.54万元,扣除因落实政策而产生的调整后年度预算调整数为5,720.52万元,2024年度预算调整率为18.11%。 4.年度预算执行管理有待进一步加强。在管理效率指标中,预算执行指标“预算执行率”和“结转结余率”这两个指标未完成,“预算执行率”未完成的原因主要是部分项目未全部执行完有少量结余所致;“结转结余率”未完成的原因是635.14万为以前年度追讨工作经费和收回以前年度的支出,正在逐年消化。 5.社会效益指标中生态效益指标“办理生态环境和资源保护公益诉讼案件数”未完成。未完成的主要原因是2024年最高检要求加大食药安全领域公益诉讼办案力度,全省办理该领域案件1295件,同比上升92.4%;此外,文物和文化遗产保护领域办案206件,同比增长近2倍。在坚持质效优先导向,公益诉讼办案规模不大起大落的前提下,其他领域办案数增长必然会导致环境资源领域办案数下降。 |
|||||
改进措施及 结果应用方案 |
1.进一步加强对“三公经费”的管理。严格控制单位年度“三公经费”的支出,厉行节约,确保“三公经费”的使用符合国家相关政策的要求。 2.进一步加强对项目资金的管理。严格加强项目支出成本的控制,厉行节约,确保“项目经费”的变动控制在合理的范围之内;同时要加强对重点项目实施过程的管理,切实提高项目资金的预算执行率。 3.进一步加强预算编制的科学性。高度重视预算编制工作,进一步细化预算编制,不断增强预算编制的科学性、精准性。 4.进一步加强对预算执行过程的管理。在不断提高预算执行率的同时,进一步降低“结转结余率”。 5.结合开展“服务支点建设助力长江大保护”专项行动,加大环境资源领域公益诉讼办案力度,提升办案质效。 |
二、2024年度湖北省人民检察院本级项目绩效评价自评表
2024年度省院本级-综合运转保障专项经费项目绩效自评表
单位名称:湖北省人民检察院本级 填报日期:2025.04.20
项目名称 |
省院本级-综合运转保障专项经费 |
||||||
主管部门 |
湖北省人民检察院 |
项目实施单位 |
湖北省人民检察院本级 |
||||
项目类别 |
1、部门预算项目☑2、省直专项□3、省对下转移支付项目□ |
||||||
项目属性 |
1、持续性项目☑2、新增性项目□ |
||||||
项目类型 |
1、常年性项目☑2、延续性项目□3、一次性项目□ |
||||||
预算执行情况(万元) |
预算数(A) |
执行数(B) |
执行率(B/A) |
||||
年度财政资金总额 |
2,038.37 |
2036.96 |
99.93% |
||||
年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值(A) |
实际完成值(B) |
||
产出指标 |
数量指标 |
物业管护面积 |
=32000平方米 |
60142.62㎡ |
|||
质量指标 |
公用设备设施完好率 |
≥95% |
96% |
||||
档案数字化的覆盖率 |
≤100% |
100% |
|||||
绿化、卫生保洁达标率 |
≥95% |
96% |
|||||
消防设施完好率 |
=100% |
100% |
|||||
时效指标 |
水电故障抢修及时率 |
≥95% |
96% |
||||
效益指标 |
社会效益指标 |
维持日常运转保障率 |
≥95% |
95% |
|||
生态效益指标 |
节能减排活动开展次数 |
≥2次 |
2次 |
||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
机关食堂服务满意率 |
≥90% |
95% |
|||
人大工作报告赞成票占比 |
≥90% |
99.86% |
|||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 |
物业管护面积实际完成值与年初目标值偏差较大,主要原因是项目物业管护面积设置的年初目指标值较低。 |
||||||
改进措施及 结果应用方案 |
根据综合运转保障经费项目的实际情况,合理设置项目物业管护面积的年初目指标值,将其调整为≥55365㎡。 |
2024年度省院本级-信息化运维专项经费项目绩效自评表
单位名称:湖北省人民检察院本级 填报日期:2025.04.20
项目名称 |
省院本级-信息化运维专项经费 |
||||||
主管部门 |
湖北省人民检察院 |
项目实施单位 |
湖北省人民检察院本级 |
||||
项目类别 |
1、部门预算项目☑2、省直专项□3、省对下转移支付项目□ |
||||||
项目属性 |
1、持续性项目☑2、新增性项目□ |
||||||
项目类型 |
1、常年性项目☑2、延续性项目□3、一次性项目□ |
||||||
预算执行情况(万元) |
预算数(A) |
执行数(B) |
执行率(B/A) |
||||
年度财政资金总额 |
268.00 |
268.00 |
100% |
||||
年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值(A) |
实际完成值(B) |
||
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
≤100% |
100% |
|||
产出指标 |
数量指标 |
建设、维护检察信息系统 |
≥20条 |
21条 |
|||
数量指标 |
检察业务系统升级次数 |
≥10次 |
22次 |
||||
质量指标 |
信息化建设项目系统 验收通过率 |
≥95% |
100% |
||||
质量指标 |
系统无障碍运行率 |
≥95% |
99.64% |
||||
时效指标 |
系统运维保障及时率 |
≥95% |
100% |
||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
日常信息化运行维护 满意度 |
≥95% |
97% |
|||
服务对象满意度 |
统一业务应用系统运行 维护满意度 |
≥95% |
97% |
||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 |
无 |
||||||
改进措施及 结果应用方案 |
无 |
2024年度省院本级-检察业务专项经费项目绩效自评表
单位名称:湖北省人民检察院本级 填报日期:2025.04.20
项目名称 |
省院本级-检察业务专项经费 |
||||||
主管部门 |
湖北省人民检察院 |
项目实施单位 |
湖北省人民检察院本级 |
||||
项目类别 |
1、部门预算项目☑2、省直专项□3、省对下转移支付项目□ |
||||||
项目属性 |
1、持续性项目☑2、新增性项目□ |
||||||
项目类型 |
1、常年性项目☑2、延续性项目□3、一次性项目□ |
||||||
预算执行情况(万元) |
预算数(A) |
执行数(B) |
执行率(B/A) |
||||
年度财政资金总额 |
14,167.31 |
14,164.60 |
99.98% |
||||
年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值(A) |
实际完成值(B) |
||
产出指标 |
数量指标 |
对监狱监管覆盖面 |
=100% |
100% |
|||
数量指标 |
减刑、假释、暂予监外执行审查案件覆盖率 |
1 |
100% |
||||
质量指标 |
案件出庭率 |
≥90% |
95.99% |
||||
质量指标 |
出庭公诉审结率 |
≥90% |
100% |
||||
质量指标 |
程序合法率 |
=100% |
100% |
||||
质量指标 |
错案和瑕疵案件整改率 |
≤100% |
100% |
||||
时效指标 |
群众来信7日内程序回复率 |
≤100% |
100% |
||||
时效指标 |
群众来信3个月内办理过程或结果答复率 |
≤100% |
100% |
||||
效益指标 |
社会效益指标 |
诉讼违法线索办结回复率 |
≥90% |
98.22% |
|||
“法治进校园”覆盖率 |
≤100% |
100% |
|||||
“法治副校长”覆盖率 |
≤100% |
100% |
|||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
援助对象的满意度 |
≥95% |
100% |
|||
检验鉴定满意度 |
≥95% |
100% |
|||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 |
无 |
||||||
改进措施及 结果应用方案 |
无 |
2024年度省院本级-检察业务处理预备费项目绩效自评表
单位名称:湖北省人民检察院本级 填报日期:2025.04.20
项目名称 |
省院本级-检察业务处理预备费 |
||||||
主管部门 |
湖北省人民检察院 |
项目实施单位 |
湖北省人民检察院本级 |
||||
项目类别 |
1、部门预算项目☑2、省直专项□3、省对下转移支付项目□ |
||||||
项目属性 |
1、持续性项目☑2、新增性项目□ |
||||||
项目类型 |
1、常年性项目☑2、延续性项目□3、一次性项目□ |
||||||
预算执行情况(万元) |
预算数(A) |
执行数(B) |
执行率(B/A) |
||||
年度财政资金总额 |
2,008.00 |
2,008.00 |
100% |
||||
年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值(A) |
实际完成值(B) |
||
产出指标 |
数量指标 |
预备费分配覆盖率 |
≥95% |
100% |
|||
质量指标 |
项目进度执行率 |
≥95% |
100% |
||||
时效指标 |
预备费分配的及时性 |
及时时间 |
及时时间 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
预算有保障 |
≤100% |
95.79% |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
预备费分配的满意度 |
≤100% |
95% |
|||
偏差大或 目标未完成 原因分析 |
无 |
||||||
改进措施及 结果应用方案 |
无 |
2024年度省院本级-检察官学院运转经费项目绩效自评表
单位名称:湖北省人民检察院本级 填报日期:2025.04.20
项目名称 |
省院本级-检察官学院运转经费 |
||||||
主管部门 |
湖北省人民检察院 |
项目实施单位 |
湖北省人民检察院本级 |
||||
项目类别 |
1、部门预算项目☑2、省直专项□3、省对下转移支付项目□ |
||||||
项目属性 |
1、持续性项目☑2、新增性项目□ |
||||||
项目类型 |
1、常年性项目☑2、延续性项目□3、一次性项目□ |
||||||
预算执行情况(万元) |
预算数(A) |
执行数(B) |
执行率(B/A) |
||||
年度财政资金总额 |
1,104.00 |
1,101.58 |
99.78% |
||||
年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值(A) |
实际完成值(B) |
||
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
≤100% |
89.12% |
|||
产出指标 |
数量指标 |
检察官学院物业管护面积 |
≥30万平米 |
30.4万平米 |
|||
数量指标 |
组织专项培训期数 |
≥20期 |
26期 |
||||
质量指标 |
培训计划完成率 |
≥95% |
100% |
||||
效益指标 |
生态效益指标 |
打造绿色校园绿化率 |
≥40% |
≥40% |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
培训人员满意度 |
≥955 |
100% |
|||
偏差大或 目标未完成 原因分析 |
无 |
||||||
改进措施及 结果应用方案 |
无 |
2024年度湖北省人民检察院机关物业管理专项经费
项目绩效自评表
单位名称:湖北省人民检察院本级 填报日期:2025.04.20
项目名称 |
湖北省人民检察院机关物业管理专项经费 |
||||||
主管部门 |
湖北省人民检察院 |
项目实施单位 |
湖北省人民检察院本级 |
||||
项目类别 |
1、部门预算项目☑2、省直专项□3、省对下转移支付项目□ |
||||||
项目属性 |
1、持续性项目□2、新增性项目☑ |
||||||
项目类型 |
1、常年性项目☑2、延续性项目□3、一次性项目□ |
||||||
预算执行情况(万元) |
预算数(A) |
执行数(B) |
执行率(B/A) |
||||
年度财政资金总额 |
236.28 |
236.28 |
100% |
||||
年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值(A) |
实际完成值(B) |
||
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
≤100% |
100% |
|||
产出指标 |
数量指标 |
物业管护面积 |
=55365㎡ |
60142.62㎡ |
|||
质量指标 |
绿化、卫生保洁达标率 |
≥95% |
96% |
||||
质量指标 |
公用设备设施完好率 |
≥95% |
96% |
||||
效益指标 |
社会效益指标 |
维持日常运转保障率 |
≥95% |
95% |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
物业服务满意度 |
≥90% |
95% |
|||
偏差大或 目标未完成 原因分析 |
无 |
||||||
改进措施及 结果应用方案 |
无 |
2024年度湖北省检察官学院房屋维修专项经费
项目绩效自评表
单位名称:湖北省人民检察院本级 填报日期:2025.04.20
项目名称 |
湖北省检察官学院房屋维修专项经费 |
||||||
主管部门 |
湖北省人民检察院 |
项目实施单位 |
湖北省人民检察院本级 |
||||
项目类别 |
1、部门预算项目☑2、省直专项□3、省对下转移支付项目□ |
||||||
项目属性 |
1、持续性项目□2、新增性项目☑ |
||||||
项目类型 |
1、常年性项目□2、延续性项目□3、一次性项目☑ |
||||||
预算执行情况(万元) |
预算数(A) |
执行数(B) |
执行率(B/A) |
||||
年度财政资金总额 |
199.73 |
199.73 |
100% |
||||
年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值(A) |
实际完成值(B) |
||
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
≤100% |
100% |
|||
产出指标 |
数量指标 |
培训(参会)人次 |
≥6200 人次 |
6235人次 |
|||
质量指标 |
培训人员合格率 |
≥95% |
100% |
||||
时效指标 |
培训计划按期完成率 |
≥95% |
100% |
||||
效益指标 |
生态效益指标 |
打造绿色校园 |
≥80% |
≥80% |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
使用人员满意度 |
≥93% |
100% |
|||
偏差大或 目标未完成 原因分析 |
部分绩效指标与项目相关性不强,主要原因是项目部分绩效指标设置不科学。 |
||||||
改进措施及 结果应用方案 |
根据项目实施具体内容,科学合理设置各项绩效指标。 |
2024年度雇员制劳务费专项经费项目绩效自评表
单位名称:湖北省人民检察院本级填报日期:2025.04.20
项目名称 |
雇员制劳务费专项经费 |
||||||
主管部门 |
湖北省人民检察院 |
项目实施单位 |
湖北省人民检察院本级 |
||||
项目类别 |
1、部门预算项目☑2、省直专项□3、省对下转移支付项目□ |
||||||
项目属性 |
1、持续性项目□2、新增性项目☑ |
||||||
项目类型 |
1、常年性项目☑2、延续性项目□3、一次性项目□ |
||||||
预算执行情况(万元) |
预算数(A) |
执行数(B) |
执行率(B/A) |
||||
年度财政资金总额 |
698.43 |
698.43 |
100% |
||||
年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值(A) |
实际完成值(B) |
||
产出指标 |
数量指标 |
聘用制书记员出勤率 |
≥95% |
97% |
|||
质量指标 |
聘用制书记员年度考核 合格率 |
≥95% |
100% |
||||
效益指标 |
社会效益指标 |
聘用制书记员离岗率 |
≤40% |
≤4% |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
检察官对聘用制书记员的满意度 |
≥80% |
95% |
|||
偏差大或 目标未完成 原因分析 |
聘用制书记员离岗率偏差较大,原因是年初目标值设置过高。 |
||||||
改进措施及 结果应用方案 |
根据年度聘用制书记员离岗情况,适当调低聘用制书记员离岗率的年初目标值,将其设定为≤20%。 |
2024年度省检察机关科技信息综合工程项目绩效自评表
单位名称:湖北省人民检察院本级 填报日期:2025.04.20
项目名称 |
省检察机关科技信息综合工程(仅省院机关) |
||||||
主管部门 |
湖北省人民检察院 |
项目实施单位 |
湖北省人民检察院本级 |
||||
项目类别 |
1、部门预算项目☑2、省直专项□3、省对下转移支付项目□ |
||||||
项目属性 |
1、持续性项目□2、新增性项目☑ |
||||||
项目类型 |
1、常年性项目□2、延续性项目□3、一次性项目☑ |
||||||
预算执行情况(万元) |
预算数(A) |
执行数(B) |
执行率(B/A) |
||||
年度财政资金总额 |
4922.00 |
4922.00 |
100% |
||||
年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值(A) |
实际完成值(B) |
||
成本指标 |
经济成本指标 |
不超预算 |
≤100% |
100% |
|||
产出指标 |
数量指标 |
基建项目建设任务完成率 |
≥95% |
100% |
|||
质量指标 |
基建项目建设竣工验收 合格率 |
=100% |
100% |
||||
时效指标 |
基建项目建设完成及时率 |
≥95% |
100% |
||||
效益指标 |
社会效益指标 |
提高司法公信力 |
逐年上升公信力 |
逐年上升公信力 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
统一业务应用系统运行 维护满意度 |
≥90% |
97% |
|||
偏差大或 目标未完成 原因分析 |
无 |
||||||
改进措施及 结果应用方案 |
无 |